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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00028
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县规划和自然资源局2025年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 发布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山县规划和自然资源局2025年部门预算情况说明

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巫山县规划和自然资源局2025年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

其主要职责是:1.履行全民所有土地、矿产所有者职责,履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责,履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作;5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订全县城乡规划政策并监督实施;8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制,统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10.负责组织实施最严格的耕地保护制度11.负责管理地质勘查行业和地质工作12.负责落实防灾减灾相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13.负责矿产资源管理工作14.负责测绘地理信息管理工作。15.促进空间规划和自然资源领域科技发展16.承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作,负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局,承担县规划委员会的日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

1.办公室。(挂财务审计科、信息技术科牌子)

2.自然资源调查登记科

3.规划科(挂地理信息管理科牌子)

4.耕地保护科(挂国土空间用途管制科牌子)

5.地质勘查和矿产资源管理科(挂国土空间生态修复科牌子)

6.自然资源开发利用科(挂测绘管理科牌子)

7.规划自然资源督察科(挂行政审批科牌子)

8.整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能,按“一乡(镇)一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9.巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心(巫山县地质环境监测站)、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心(巫山县农村产权流转交易所),为县规划自然资源局所属公益一类事业单位,其他机构编制事项另行规定。保留巫山县国土事务所,为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位,其他机构编制事项另行规定。

(三)人员情况

本部门共有在职人员131人,其中行政人员15人,非参公事业人员116人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数5496.03万元,其中:一般公共预算拨款4058.69万元,政府性基金预算拨款1437.34万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少13893.62万元,主要是一般公共预算拨款减少1348.43万元,政府性基金预算拨款减少12545.19万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数5496.03万元,其中:社会保障和就业支出496.51万元,卫生健康支出130.3万元,农林水支出1437.34万元,自然资源海洋气象等支出2398.73万元,住房保障支出131.01万元,灾害防治及应急管理支出902.14万元。支出较去年减少13893.62万元,主要是基本支出减少61.82万元,项目支出减少13831.8万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4058.69万元,一般公共预算财政拨款支出4058.69万元,比2024年减少1348.43万元。其中:基本支出2663.55万元,比2024年减少61.82万元,主要原因:由于2024年机构改革,综合行政执法支队人员划转到农委,同时由于新招录、调进调出等原因,总体导致我单位人员较上年减少8人。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1395.14万元,比2024年减少1286.61万元,主要原因是地灾防治项目资金较上年减少。

2025年政府性基金预算收入1437.34万元,政府性基金预算支出1437.34万元,比2024年减少12545.19万元,主要原因是三峡后续地灾治理项目资金较去年减少。

“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26.15万元,比2024年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费2.5万元,比2024年减少0.3万元;公务用车运行维护费23.65万元,比2024年减少1.7万元,主要原因是我单位厉行节约,严控三公经费支出;公务用车购置费0万元,同比上年无变化。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费312.82万元,比上年减少26.61万元,主要原因为2024年机构改革,原执法支队人员调入到其他单位,导致人员减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2,832.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:夏洪梅  联系方式:023-57682938


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