中共巫山县委员会宣传部(本级)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照市委、县委部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。服务县委理论学习中心组集中学习,负责对各级党委中心组学习进行指导、督查。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合中共巫山县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责各企业单位政工师的资格评审工作。负责全县公益广告宣传的规划实施,负责广告内容审核管理。
5.负责指导、协调、规划全县精神文明建设工作。组织指导全县群众性精神文明创建活动,组织评比表彰精神文明先进典型。负责全县志愿服务工作的统筹规划。负责新时代文明实践中心建设工作。承担县精神文明建设委员会办公室职责。
6.统筹组织协调互联网宣传和网络信息内容管理工作,统筹协调县内外舆情信息收集、舆情信息分析研判、社会舆论引导工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
8.统筹县级融媒体中心建设规划、协调、监督、管理,打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。协调数字新媒体的建设与管理。加强新闻从业人员教育管理。
9.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
10.负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调全县性重大电影活动。
11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12.贯彻落实全市对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。主动承接市政府新闻办国际传播能力任务,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全县对内、对外宣传,围绕全县工作大局、重点,组织新闻报道,开展舆论监督。做好县外新闻单位的联系与媒体记者管理服务工作。负责人权宣传工作的组织协调。
13.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
14.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)宣传(统)委员的任免提出意见。负责有关重要舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15.完成县委交办的其他任务。
(二)单位构成。
县委宣传部内设5个机构科室,分别是办公室、文明创建科、新闻科(出版科)、宣传理教科、文艺文化(电影发展)科。下属 2个二级预算单位,分别是网络舆情监管中心和新时代文明实践指导中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数578.05万元,其中:一般公共预算拨款544.05万元,政府性基金预算拨款34万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。。收入较去年增加35万元,主要是一般公共预算拨款增加1万元,政府性基金预算拨款增加34万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数578.05万元,其中:一般公共服务支出432.88万元,社会保障和就业支出66.18万元,卫生健康支出21.68万元,住房保障支出23.32万元,其他支出34万元。支出较去年增加35万元,主要是基本支出增加11万元,项目支出增加24万元。
二、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入544.05万元,一般公共预算财政拨款支出544.05万元,比2024年增加1万元。其中:基本支出366.72万元,比2024年增加11万元,主要原因是2025年工资上调,社保基数增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出177.33万元,比2024年减少10万元,主要原因是减少电影工作10万元。
2025年政府性基金预算收入34万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加34万元,主要原因是增加少年宫经费34万元,主要用于乡村学校少年宫建设。
三、 “三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算33.1万元,比2024年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费19.5万元,比2024年增加0.5万元,主要原因是筹备直辖市30周年活动,记者接待增加;公务用车运行维护费13.6万元,与2024年一致;公务用车购置费0万元,与2024年一致。
四、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费53.65万元,比上年减少3.02万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.6万元:政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元:政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款177.33万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一应急保障车辆2辆。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 税芳 联系方式: 023-57682732
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