巫山县妇女联合会(本级)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性。
2.切实承担引导妇女群众听党话、跟党走的政治责任,引导妇女自觉践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化和树立自尊自信自立自强的精神,实现全面发展。
3.指导全县各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,加强服务阵地建设,开展妇女儿童工作。
4.团结动员妇女围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.推动维护妇女儿童权益相关法律法规的贯彻实施,代表广大妇女群众参与研究、制定有关维护妇女儿童权益的政策,维护妇女儿童合法权益,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
6.推动基层妇联组织建设,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖;积极探索开展“互联网+妇联”工作,创新活动开展和工作评价机制。
7.按照法定程序承担政府转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌;建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女群众合法权益等的机制和制度化渠道,动员和组织妇女主动参与社会治理和公共服务等;代表和组织妇女参与民主决策、民主管理、民主监督。
8.加强调研全县妇女儿童现状,及时为党委、政府决策提出建议;服务妇女发展,提升妇女素质,宣传表彰优秀妇女典型,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训;协助管理下一级妇联组织领导干部。
9.督促用人单位加强女职工劳动保护,改善女职工劳动安全卫生条件。组织开展女职工劳动安全卫生知识培训。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
巫山县妇女联合会单位内设3个机构处室,分别是办公室、维权部、家庭儿童部。下属1个二级预算单位巫山县妇女儿童活动中心。
巫山县妇联单位编制数12人,设主席1名,副主席2名;内设机构领导职数3名(其中:办公室主任1名,维权部、家庭儿童部各设部长1名);兼职、挂职领导按有关规定配备,实有人数8人,退休人员4人;巫山县妇女儿童活动中心编制数4人,实有人数2人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数206.55万元,其中:一般公共预算拨款206.55万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加5.05万元,主要是一般公共预算经费拨款增加5.05万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数206.55万元,其中:一般公共服务支出146.26万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出36.04万元,卫生健康支出11.73万元,住房保障支出12.53万元。支出较去年增加5.05万元,主要是基本支出增加5.05万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入206.55万元,一般公共预算财政拨款支出206.55万元,比2025年增加5.05万元。其中:基本支出195.05万元,比2025年增加5.05万元,主要原因是职工工资上调及社会保险缴费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11.50万元,比2025年减少0万元,与上年持平,主要用于开展县、乡、村三级妇联组织培训、妇女儿童培训、活动宣传、救助慰问等。
巫山县妇女联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.10万元,比2024年增加0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,与上年持平;公务接待费0.10万元,比2024年增加0.10万元,主要原因是2024年我单位无相关接待,2025年将继续强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.39万元,比上年增加0.22万元,主要原因是工资调表福利费和工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11.50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴文静 联系方式:57682785
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