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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00207
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县科学技术协会2025年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 发布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山县科学技术协会2025年部门预算情况说明

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巫山县科学技术协会2025年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导,坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强科协工作政治性和科协组织的先进性、群众性;承担团结引领科学技术工作者听党话、跟党走的政治任务,引导科学技术工作者积极践行社会主义核心价值观。

2.依法依章程开展工作,按照市委、中国科协和县委的要求,贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。

3.发挥党和政府团结联系科学技术工作者的桥梁纽带作用,认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的工作职能,促进科技的繁荣和发展,促进科技的普及和推广,促进科技人才的成长和提高,促进创新驱动发展战略实施,营造良好科学文化氛围。建设科技工作者之家,当好科技工作者之友。反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,激发科学技术工作者的创新热情和创造活力。

4.组织动员科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用。加强学术交流,促进学科发展,推动技术创新。

5.组织开展科学技术普及工作,开展群众性、基础性、社会性科普活动,普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、推广科学技术,大力提高全民科学素质。

6.发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接县政府转移职能;参与有关政策制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主。建立健全科协组织参与社会事务、面向社会提供科技类公共服务产品的机制和制度化渠道。

7.拓展科协的组织覆盖和工作覆盖。以科技工作者为主要工作对象,强化学会主体,推动科协组织向园区、企业、学校和农村延伸,加强对新经济组织、网络等新领域的组织覆盖和工作覆盖。搭建“互联网+科技工作”服务平台,打造科技工作者的精神纽带和情感家园。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

县科协内设3个机构处室,分别是办公室、学会学术部、科学技术普及部。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数231.72万元,其中:一般公共预算拨款231.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加36.7万元,主要是一般公共预算拨款增加36.7万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数231.72万元,其中:科学技术支出163.556万元,社会保障和就业支出45.15万元,卫生健康支出11.16万元,住房保障支出11.85万元。支出较去年增加36.7万元,主要是基本支出增加20.54万元,项目支出增加16.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入231.72万元,一般公共预算财政拨款支出231.72万元,比2024年增加36.7万元。其中:基本支出195.06万元,比2024年增加20.54万元,主要原因是在编在岗人数较上年新增1人,相关人员支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出36.66万元,比2024年增加16.16万元,主要原因是基层科普行动计划项目支出增加。

巫山县科学技术协会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.6万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.6万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.79万元,比上年增加3.69万元,主要原因为在编在岗人数较上年新增1人,相关运转经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款36.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:曾祥雨  联系方式:023-57682871


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