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[索 引 号]
11500237008661567A/2024-00120
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巫山县教育委员会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县教育信息技术与装备中心2024年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2024-02-23
[ 发布日期 ]
2024-02-23
[ 有 效 性 ]

巫山县教育信息技术与装备中心2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

为全县教育系统信息化建设与装备管理提供教育培训和技术服务

具体任务如下:

1. 负责全县教育系统信息化建设与管理工作;

2. 承担教育网络管理中心的建设、使用和运维管理工作;

3. 负责全县教育技术装备工作;

4. 负责全县教育信息技术与装备的教研、科研和培训工作;

5. 承担全县教育系统青少年科技教育活动和社会实践活动的指导、管理服务工作;

6. 承担教委机关的电子政务工作;

7. 完成主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

根据上述职责,巫山县教育信息技术与装备中心设置4个内设机构:

1.办公室:负责与市及以上教育信息技术与装备机构的联系工作;负责各类文稿起草工作;负责党建、机构编制、人事、政务公开、文电处理、会务、交办督办等工作;负责本单位档案管理、保密等工作;负责后勤保障服务管理工作。完成领导交办的其他工作。

2.信息技术教育室:具体承担教育系统信息化的组织、指导、协调工作;负责推进“远程教育”工作;负责全县“优质资源班班通、网络学习空间人人通”的建设、应用和管理工作;负责抓好课题管理和软件开发,承担优质课、教学音像及多媒体教材的拍摄、制作、开发和推广工作;承担教师信息技术能力提升及业务指导和培训工作。完成领导交办的其他工作。

3.实践教育室:承担学校实验室、图书馆(室)和各类功能室建设的规划、指导工作;具体承担教学设施设备的采购工作;组织开展实践教学研究工作;负责组织指导各级各类学校开展实践教学、自制教玩具和青少年科普活动。完成领导交办的其他工作。

4.网络管理中心:承担教育教学资源管理、教师管理、学生学籍管理、教育财务管理、教学设备管理、巫山教育城域网、巫山电教网、中小学校园网等系统的建设、应用、维护以及相关人员的培训工作。完成领导交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数158.89万元,其中:一般公共预算拨款158.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少54.07万元,主要是一般公共预算经费拨款减少54.07万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数158.89万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出100.33万元,社会保障和就业支出41.74万元,卫生健康支出9.37万元,住房保障支出7.45万元。支出较去年减少54.07万元,主要是基本支出减少54.07万元,项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入158.89万元,一般公共预算财政拨款支出158.89万元,比2023年减少54.07万元。其中:基本支出158.89万元,比2023年减少54.07万元,主要原因是本年在职人员预算人数减少2人(退休两人);项目支出0万元,比2023年增加0万元。

巫山县教育信息技术与装备中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是巫山县教育信息技术与装备中心2024年未安排“三公”经费预算;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是巫山县教育信息技术与装备中心2024年未安排“三公”经费预算;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是巫山县教育信息技术与装备中心2024年未安排“三公”经费预算;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是巫山县教育信息技术与装备中心2024年未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。


专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾滔  联系方式:13509455108

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